Chapter
ERSTER ABSCHNITT: Akkreditive
pp.:
45 – 50
II. Akkreditivklausel im Kaufvertrag
pp.:
50 – 55
I. Grundformen und Rechtsnatur des Akkreditivs
pp.:
50 – 50
III. Akkreditivauftrag des Käufers an die Bank
pp.:
55 – 62
B. Verbindlichkeit und Form des Akkreditivauftrages
pp.:
62 – 63
A. Rechtsnatur des Auftrages
pp.:
62 – 62
C. Inhalt der Weisungen für die Akkreditiveröffnung
pp.:
63 – 65
IV. Behandlung des Akkreditivauftrages bei der Bank
pp.:
65 – 90
B. Abänderungen des Akkreditivauftrages
pp.:
90 – 95
A. Formelle und sachliche Prüfung
pp.:
90 – 90
C. Annahme des Akkreditivauftrages – Vertragsschluß
pp.:
95 – 96
D. Buchungen
pp.:
96 – 97
V. Eröffnung des Akkreditivs
pp.:
97 – 99
A. Die Akkreditivverpflichtung der Bank
pp.:
99 – 100
B. Unwiderrufliche und widerrufliche Akkreditive
pp.:
100 – 103
C. Akkreditivstellung mit Einschaltung einer weiteren Bank
pp.:
103 – 108
D. Das übertragbare Akkreditiv
pp.:
108 – 118
VI. Benutzung des Akkreditivs durch den Begünstigten
pp.:
118 – 125
B. Grundsätze der Dokumentenaufnahme
pp.:
125 – 131
A. Einreichung der Dokumente
pp.:
125 – 125
C. Prüfung der einzelnen Dokumente
pp.:
131 – 138
D. Prüfungszeitraum für die Bank
pp.:
138 – 170
E. Behandlung mangelhafter Dokumente
pp.:
170 – 171
F. Auszahlung des Akkreditivbetrages – Leistung bzw. Einholung des versprochenen Akzepts
pp.:
171 – 180
G. Einwendungen der Bank gegen den Zahlungsanspruch des Begünstigten
pp.:
180 – 183
H. Möglichkeiten des Käufers, die Auszahlung des Akkreditivbetrages an den Begünstigten zu verhindern (Pfändung, Arrest, einstweilige Verfügung)
pp.:
183 – 187
I. Verlust der Dokumente
pp.:
187 – 196
VII. Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen Käufer und Akkreditivbank
pp.:
196 – 201
A. Unter einem Akkreditiv gegen Deckung in Geld
pp.:
201 – 201
B. Unter einem Akkreditiv in Verbindung mit einem Kreditgeschäft einschl. Anschlußfinanzierung
pp.:
201 – 203
C. Abnahmepflicht des Käufers – Rüge an den Dokumenten
pp.:
203 – 212
VIII. Zwangsvollstreckung und Konkurs im Zusammenhang mit Akkreditiven
pp.:
212 – 214
A. Zwangsvollstreckung
pp.:
214 – 214
B. Konkurs
pp.:
214 – 222
ZWEITER ABSCHNITT: Kasse gegen Dokumente
pp.:
222 – 229
I. Das Inkassogeschäft
pp.:
229 – 229
II. Die Pfändung von Inkassoerlösen
pp.:
229 – 239
III. Kosten und Zinsen im Inkassogeschäft
pp.:
239 – 241
DRITTER ABSCHNITT: Bezahlung gegen offene Rechnung (Clean Payment)
pp.:
241 – 242
VIERTER ABSCHNITT: Sicht- und Zieltratten im Dokumentengeschäft
pp.:
242 – 244
II. Vorfinanzierung mit Akzepten
pp.:
244 – 245
I. Glatte Akkreditive und Inkassi
pp.:
244 – 244
III. Währungsbarvorschüsse und Rembourskredite
pp.:
245 – 247
B. Rembourskredite
pp.:
247 – 250
A. Allgemeines und Währungsbarvorschüsse
pp.:
247 – 247
IV. Wechselmäßige Haftung
pp.:
250 – 254
B. Regresse aus dem Dokumentengeschäft
pp.:
254 – 257
A. Ausstellerhaftung und Girantenhaftung
pp.:
254 – 254
FÜNFTER ABSCHNITT: Anglo-amerikanische Rechtsformen der Außenhandelsfinanzierung
pp.:
257 – 259
I. Letter of Credit
pp.:
259 – 259
II. Negoziierungskredite
pp.:
259 – 262
III. Packing Credits, Anticipatory Credits
pp.:
262 – 266
SECHSTER ABSCHNITT: Gegenakkreditive – Back to Back Credits
pp.:
266 – 270
SIEBENTER ABSCHNITT: Bankbürgschaft und Bankgarantie
pp.:
270 – 275
I. Rechtsgrundlagen für Bankgarantie und Bankbürgschaft
pp.:
275 – 275
II. Reformbestrebungen betr. Bankgarantien
pp.:
275 – 281
III. Bietungsgarantie
pp.:
281 – 282
IV. Leistungs- und Lieferungsgarantie
pp.:
282 – 283
V. Anzahlungsgarantie
pp.:
283 – 283
VI. Konnossementsgarantie
pp.:
283 – 285
I. Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive (Revision 1974)
pp.:
289 – 290
II. Einheitliche Richtlinien für das Inkasso von Handelspapieren (Revision 1967)
pp.:
290 – 303
III. Formulare für Dokumentenakkreditive
pp.:
303 – 307
IV. Formulare im Inkassoverkehr
pp.:
307 – 313
V. Formulare für Bankgarantien
pp.:
313 – 315
VI. Formular für Konnossementsgarantie
pp.:
315 – 317
Stichwortverzeichnis
pp.:
317 – 318